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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:阿依娜﹒马汗
项目联系电话:0991-****625
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市**南路774号
采购单位联系人和联系方式:孟园:133****8581
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****93031
采购单位预算编码:802011
三、成交信息
成交日期:2026年5月9日
总成交金额(元):5970 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****(个体工商户) | **维吾尔自治区**市****市**区古牧地镇下**村****小区2号商业楼13号门面二层5-27号 | 5970.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 卡西欧 fx-991CNX 中文版 电子计算器 | 卡西欧/Casio | fx-991CNX 中文版 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
| 2 | 得力 HT4008 美工刀 | 得力/deli | HT4008 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 3 | 得力 6009-S 剪刀 | 得力/deli | 6009-S | 5 | 6.0 | 30.0 | |
| 4 | 铼德 DVD-R 16速4.7G 光盘 | 铼德/RiTEK | DVD-R 16速4.7G | 10 | 78.0 | 780.0 | |
| 5 | 绿联 CM337-80130 刻录机 | 绿联/Ugreen | CM337-80130 | 2 | 260.0 | 520.0 | |
| 6 | 欧唛 账册封面/档案封皮 | 欧唛 | 档案封皮 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
| 7 | 西玛 12540B 单据/收据/凭证/费用报销单 | 西玛/simaa | 12540B | 50 | 10.5 | 525.0 | |
| 8 | 晨光 3号 别针/回形针/大头针 | 晨光/M G | 3号 | 36 | 1.5 | 54.0 | |
| 9 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
| 10 | 得力 8562 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8562 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
| 11 | 齐心 B3626 票夹/长尾夹 | 齐心/Comix | B3626 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
| 12 | 得力 8550 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8550 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 13 | 得力 A12 中性笔/黑笔/红笔 | 得力/deli | A12 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
| 14 | 易利丰 折纸彩纸a4 绘图/白图纸 | 易利丰/elifo | 折纸彩纸a4 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
| 15 | 妙洁抹布 抹布 | 妙洁/magic | 妙洁抹布 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
| 16 | 得力 0012 订书钉/订书针 | 得力/deli | 0012 | 14 | 1.5 | 21.0 | |
| 17 | 晨光 G-5 替芯/铅芯/笔芯 | 晨光/M G | G-5 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 18 | 得力 S908 铅笔 | 得力/deli | S908 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 19 | 得力 SF300 中性笔 | 得力/deli | SF300 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 20 | 晨光 ADMN4023 档案盒 | 晨光/M G | ADMN4023 | 210 | 13.0 | 2730.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: