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****关于财务收支专项审计、内部控制风险评估及内部控制评价服务采购项目(第2次)评选工作于2026年5月8日10点30分在崇德楼七楼会议室进行,于2026年5月8日12点00分结束评分工作,****小组评**果后确定,现将中标结果予以公布。
一、项目名称:财务收支专项审计、内部控制风险评估及内部控制评价服务采购项目
二、中标单位:****
三、公示期:2026年5月9日至2026年5月11日
四、提出异议的渠道和方式
在本次招标活动中,如有单位和个人发现有关部门和人员有徇私舞弊、行贿受贿等违法违纪行为的可具实举报,但必须出具以文字材料形成的相关证据。
受理举报部门:****纪检监察室。
受理电话:****2135
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2026年5月9日