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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8748X****7205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 QFCP02-36 水彩笔 | 齐心/ComixQFCP02-36 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 2 | 得力 胶水 固体胶 | 得力/deli胶水 | 个 | 3.00 | 3 | 9 |
| 3 | 山头林村 折纸 tSGaT8ki 折纸/手工纸 卡纸 | 山头林村折纸 tSGaT8ki | 包 | 2.00 | 40 | 80 |
| 4 | 得力 相框/画框 | 得力/deli相框 | 个 | 15.00 | 10 | 150 |
| 5 | 晨光 XPMV7403 记号笔/粗笔 | 晨光/M GXPMV7403 | 支 | 20.00 | 1 | 20 |
| 6 | 青竹画材 青竹油画棒 油画棒 颜料刷 | 青竹画材/Chinjoo青竹油画棒 | 支 | 3.00 | 15 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 仙依旦
联系电话: 131****4343
传真:
地址: ****市**路11号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: