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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M042********00014
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AGP81108 中性笔按动水笔 | 晨光/M GAGP81108 | 支 | 20.00 | 24 | 480 |
| 2 | A5打印纸 金旗舰打印纸A5 70g | 金旗舰/GOLD FLAGSHIPA5 70g | 件 | 5.00 | 178 | 890 |
| 3 | 得力 6010 剪刀 剪子 | 得力/deli6010 剪刀 剪子-2- | 件 | 10.00 | 6.9 | 69 |
| 4 | 上汇 6404 抽杆报告夹 抽杆夹 | 上汇/SHANGHUI6404 | 个 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 5 | 上汇 6404 抽杆报告夹 抽杆夹 | 上汇/SHANGHUI6404 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
| 6 | 垃圾袋1 垃圾袋 加厚型垃圾袋 | 无品牌垃圾袋1 | 件 | 20.00 | 28.9 | 578 |
| 7 | 得力(deli)5只A4彩色拉杆夹套装 抽杆文件夹 5色装 5537 | 得力/deli5537 | 包 | 10.00 | 6.9 | 69 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 付龙花
联系电话: ****910****
传真:
地址: ****卫生院
2、供应商名称: ****
地址: 红谷中大道998****广场A1#办公楼507-03室