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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M050********00406
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8134 修正带 | 得力/deli8134 | 个 | 15.00 | 5 | 75 |
| 2 | 晨光订书钉通用12号订书针 单盒 | 晨光/M G12号 | 盒 | 20.00 | 1.88 | 37.6 |
| 3 | 笔记本本子筆記本 | 齐心/ComixC8001 | 本 | 4.00 | 24.75 | 99 |
| 4 | 笔记本本子筆記本 | 齐心/ComixC8001 | 本 | 3.00 | 24.75 | 74.25 |
| 5 | 笔记本本子筆記本 | 齐心/ComixC8001 | 本 | 3.00 | 24.75 | 74.25 |
| 6 | 公牛/BULLGN-402 多功能插座接线板插排插线板拖线板YZF | 公牛/BULLGN-402 | 件 | 1.00 | 40.17 | 40.17 |
| 7 | 得力 0416 订书机 订书器 单件 156*45*67mm | 得力/deli0416 | 件 | 4.00 | 18.9 | 75.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘霞
联系电话: ****034****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区**东路1463号精英汇商业金融2#402室(第4层)
附件信息: