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| 项目名称 | 重****中心卫生院2025年内部控制专项审计项目 |
| 采购人 | **** |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | |
| 资金来源 | 社会资金 |
| 项目实施地行政区划 | **市两江新区 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | ****事务所服务 |
| 服务内容 | 2025年资金使用及有关经济活动,包括但不限于:1、三重一大事项中的决策程序、决策和对决策执行的情况;2、财务状况是否真实、完整,账实是否相符,会计核算是否准确等;3、财务收支管理和核算是否符合国家和有关部门的有关规定;4、资金使用及有关经济活动是否符合财务管理制度和内控制度的规定;5、资产管理、采购管理、合同管理等内部控制建立及执行情况;6、医保基金使用、医疗行为规范等方面。 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限及说明 | 无要求,按照合同双方自行约定。 |
| 合同签订时限及说明 | 以双方协商为准。 |
| 服务金额 | ¥20000.00元至¥23000.00元 |
| 金额说明 | 根据我院询价情况制定服务金额价格区间。 |
| 选取方式 | 择优+竞价 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2026-05-15 09:00:00 |
| 资质备案要求 | 无 |
| 采购人业务咨询电话 | ****() |
| 监督举报电话 | |
| 备注 | 无 |
| 采购需求书下载 | 龙兴卫生院2025年内部控制审计项目.jpg |