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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********952********2026000802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30249 大号胶带 透明胶布 | 得力/deli30249, | 卷 | 2.00 | 16.5 | 33 |
| 2 | 宝克 PS2410 红色笔芯 中性笔替芯 | 宝克/BaokePS2410, | 盒 | 120.00 | 17 | 2040 |
| 3 | 得力 A566 中性笔 12支/盒 | 得力/deliA566, | 盒 | 60.00 | 12.6 | 756 |
| 4 | 南孚 聚能环4代 5号 碱性电池 2粒 | 南孚/NANFU聚能环4代 5号, | 板 | 180.00 | 6.9 | 1242 |
| 5 | 富强 AA230ml 纸杯 | 富强AA230ml, | 包 | 1.00 | 230 | 230 |
| 6 | 得力 0042-A 彩色工字钉 | 得力/deli0042-A, | 筒 | 10.00 | 5.7 | 57 |
| 7 | 得力 0018 回形针 100枚/盒 | 得力/deli0018, | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****10020
联系电话: 183****1058
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: