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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N105********265601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 20包*100只装 纸杯 加厚整箱装20包*100只 | 妙洁/magic20包*100只装 | 箱 | 1.00 | 180 | 180 |
| 2 | 水卫士 油污净3瓶装 油污清洁剂 | 水卫士油污净3瓶装 | 组 | 1.00 | 20 | 20 |
| 3 | 兰诗 5035 不锈钢杆无纺**把 | 兰诗5035 | 把 | 6.00 | 20 | 120 |
| 4 | 洁丽雅 6618 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace6618 | 件 | 5.00 | 5 | 25 |
| 5 | 利得 垃圾袋80*100cm 垃圾袋 | 利得垃圾袋80*100cm | 把 | 10.00 | 30 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邱凤梅
联系电话: 180****9658
传真:
地址: **县库额尔齐斯镇赛尔江东路团结北路9号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: