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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********264007
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9864ES 印油/印泥/** | 得力/deli9864ES | 盒 | 2.00 | 16 | 32 |
| 2 | 得力 6009 得力/deli 剪刀 6009 | 得力/deli6009 | 把 | 2.00 | 6.5 | 13 |
| 3 | 得力 0478 得力0478省力订书机(订书机/彩盒) | 得力/deli0478 | 个 | 1.00 | 25 | 25 |
| 4 | A4彩色纸 | 得力/deli7788 | 包 | 6.00 | 10 | 60 |
| 5 | 科密碳粉Q2612A | 科密/COMETQ2612A | 瓶 | 2.00 | 30 | 60 |
| 6 | 得力DXH-2612AX激光碳粉盒 | 得力/deliDXH-2612AX | 个 | 1.00 | 120 | 120 |
| 7 | 得力通用型0012订书钉 | 得力/deli0012﹒ | 盒 | 2.00 | 2 | 4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 努尔比亚﹒艾合买提
联系电话: 158****3171
传真:
地址: **县**中路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: