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****(本级****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****(本级****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:汗祖然木﹒肉苏力
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652927
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****(本级)
采购单位地址:**县喀尔巴格路4号
采购单位联系人和联系方式:汗祖热木﹒肉苏力:150****3345
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB0W86587
采购单位预算编码:065001
三、成交信息
成交日期:2026年5月9日
总成交金额(元):2844.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区阿克****服务中心前面1幢1单元2层122号商铺 | 2844.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 心相印 DT15150 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT15150 | 24 | 16.0 | 384.0 | |
| 2 | 南孚 5号电池40粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池40粒装 | 9 | 2.5 | 22.5 | |
| 3 | 晨光 APSN1271 卷笔刀/削笔器 | 晨光/M G | APSN1271 | 200 | 2.0 | 400.0 | |
| 4 | 绿联 50994 连接线/连接器/转换器 | 绿联/Ugreen | 50994 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 5 | 得力 9574 垃圾袋 | 得力/deli | 9574 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 6 | 得力 7650 记事本 | 得力/deli | 7650 | 20 | 1.2 | 24.0 | |
| 7 | 晨光 HAGP0911 中性笔 | 晨光/M G | HAGP0911 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 8 | 得力 50093 白板 | 得力/deli | 50093 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
| 9 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli | 0371 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
| 10 | 齐心 EB411 票夹/长尾夹 彩色长尾夹票夹 | 齐心/Comix | EB411 | 12 | 19.5 | 234.0 | |
| 11 | 得力 33227 印油/印泥/** | 得力/deli | 33227 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 12 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli | 5617 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 13 | 齐心 Q312 名片盒/本/夹/册 | 齐心/Comix | Q312 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 14 | 易利丰 a316050 云彩纸 | 易利丰/elifo | a316050 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: