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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****446X****61801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 A858 文件夹 | 齐心/ComixA858 | 个 | 10.00 | 30 | 300 |
| 2 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 16.00 | 25 | 400 |
| 3 | 得力 7950 笔记本 | 得力/deli7950 | 件 | 10.00 | 9.9 | 99 |
| 4 | 得力 0596 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0596 | 个 | 5.00 | 4 | 20 |
| 5 | 得力 S910 铅笔 | 得力/deliS910 | 盒 | 3.00 | 8.2 | 24.6 |
| 6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 1.7 | 17 |
| 7 | 得力 5624ES 档案盒 | 得力/deli5624ES | 只 | 1.00 | 13.99 | 13.99 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 闫浩
联系电话: 155****2444
传真:
地址: **市**区东华大街348****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: