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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****173X****62401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6001 文具剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 24.00 | 11 | 264 |
| 2 | 晨光 G-5 笔芯 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 50.00 | 17 | 850 |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 50.00 | 2 | 100 |
| 4 | 晨光 MG2110 耐久性记号笔 | 晨光/M GMG2110 | 盒 | 50.00 | 23 | 1150 |
| 5 | 晨光 YS-11 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-11 | 袋 | 30.00 | 3 | 90 |
| 6 | 兄弟 DR-B020 硒鼓 | 兄弟/BROTHERDR-B020 | 个 | 10.00 | 140 | 1400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 祁晓霖
联系电话: 151****8188
传真:
地址: 快大茂镇长征路695号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: