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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:阿依肖力盘
项目联系电话:133****1019
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654025
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:文化路76号
采购单位联系人和联系方式:阿依肖力盘:133****1019
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****57159
采购单位预算编码:022070
三、成交信息
成交日期:2026年5月9日
总成交金额(元):10300 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区伊犁哈萨克自****财政局负一楼 | 10300.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 李宁 LVQK003 排球 | 李宁/Lining | LVQK003 | 5 | 58.0 | 290.0 | |
| 2 | 得力 50875 相框/画框 | 得力/deli | 50875 | 8 | 135.0 | 1080.0 | |
| 3 | 礼品袋 礼品袋/盒/塑料袋 水杯/玻璃杯 | 其他家 | 礼品袋 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 4 | 礼品袋 礼品袋/盒/塑料袋 水杯/玻璃杯 | 其他家 | 礼品袋 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
| 5 | 德尔玛 DEM-DR035 电热杯水杯 | 德尔玛/DEERMA | DEM-DR035 | 30 | 25.0 | 750.0 | |
| 6 | 得力(deli)电脑打印纸 得力电脑连打纸打印纸 | 得力/deli | 得力(deli)电脑打印纸 | 10 | 175.0 | 1750.0 | |
| 7 | 得力(deli)电脑打印纸 得力电脑连打纸打印纸 | 得力/deli | 得力(deli)电脑打印纸 | 20 | 175.0 | 3500.0 | |
| 8 | 南韩 固体胶35g 胶棒固体胶+ | 南韩 | 固体胶35g | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 9 | 篮球85 | 李宁/Lining | LBQG044-P | 8 | 85.0 | 680.0 | |
| 10 | 比赛5号足球耐磨PU材质机缝足球儿童青少年训练 | 普拉蒂尼/PLATENEY | F-5960 | 10 | 65.0 | 650.0 | |
| 11 | 红双喜 DHS 羽毛球拍对拍2支装男女初学训练羽拍(已穿线)1012 黑/粉 送球 手胶 | 帝弗特/DEFEEAT | DFT-6859 | 10 | 38.0 | 380.0 | |
| 12 | 黑色中性笔 速干直液式签字笔 全针管水笔 12支/盒 | 齐心/Comix | gp505 | 5 | 24.0 | 120.0 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: