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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9081
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 初构想 手提袋 | 20 | 440.0 | 初构想\JD_101********987 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 12200 热敏纸 | 300 | 300.0 | 得力/deli\12200 | 验收通过 | |
| 3 | 天福 秒表 | 10 | 1100.0 | 天福\PC960 | 验收通过 | |
| 4 | 爱国者 U331 优盘 | 4 | 396.0 | 爱国者/aigo\U331 | 验收通过 | |
| 5 | 西部数据 WDBWML0020BGY 硬盘 | 2 | 1560.0 | 西部数据/WD\WDBWML0020BGY | 验收通过 | |
| 6 | 得力 NO.7658 记事本 | 30 | 60.0 | 得力/deli\NO.7658 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 P00018 回形针 | 10 | 15.0 | 得力/deli\P00018 | 验收通过 | |
| 8 | 心相印 XCG080 湿巾 | 60 | 780.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\XCG080 | 验收通过 | |
| 9 | 惠普 DHC-CT100C USB**线 | 4 | 140.0 | 惠普/HP\DHC-CT100C | 验收通过 | |
| 10 | 得力 PP411 档案袋 | 500 | 500.0 | 得力/deli\PP411 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 30203 胶带 | 10 | 70.0 | 得力/deli\30203 | 验收通过 | |
| 12 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水 | 60 | 1740.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8551ES 长尾夹 | 10 | 90.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 14 | 金号 S1206 毛巾 | 40 | 640.0 | 金号\S1206 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 标签 | 50 | 150.0 | 晨光/M G\YT-11 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ARPM2001C 水笔 | 22 | 264.0 | 晨光/M G\ARPM2001C | 验收通过 | |
| 17 | 维达 V2286 软抽 | 60 | 900.0 | 维达/Vinda\V2286 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 72641 板夹 | 25 | 150.0 | 得力\72641 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 s507 记号笔 | 4 | 40.0 | 得力\s507 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 ASSN2248 剪刀 | 20 | 100.0 | 晨光/M G\ASSN2248 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |