亳州市教育局高新技术产业开发区分局关于编织布/袋的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年05月10日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****9081

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年5月10日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 初构想 手提袋 20 440.0 初构想\JD_101********987 验收通过
2 得力 12200 热敏纸 300 300.0 得力/deli\12200 验收通过
3 天福 秒表 10 1100.0 天福\PC960 验收通过
4 爱国者 U331 优盘 4 396.0 爱国者/aigo\U331 验收通过
5 西部数据 WDBWML0020BGY 硬盘 2 1560.0 西部数据/WD\WDBWML0020BGY 验收通过
6 得力 NO.7658 记事本 30 60.0 得力/deli\NO.7658 验收通过
7 得力 P00018 回形针 10 15.0 得力/deli\P00018 验收通过
8 心相印 XCG080 湿巾 60 780.0 心相印/Mind Act Upon Mind\XCG080 验收通过
9 惠普 DHC-CT100C USB**线 4 140.0 惠普/HP\DHC-CT100C 验收通过
10 得力 PP411 档案袋 500 500.0 得力/deli\PP411 验收通过
11 得力 30203 胶带 10 70.0 得力/deli\30203 验收通过
12 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水 60 1740.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 验收通过
13 得力 8551ES 长尾夹 10 90.0 得力/deli\8551 验收通过
14 金号 S1206 毛巾 40 640.0 金号\S1206 验收通过
15 晨光 标签 50 150.0 晨光/M G\YT-11 验收通过
16 晨光 ARPM2001C 水笔 22 264.0 晨光/M G\ARPM2001C 验收通过
17 维达 V2286 软抽 60 900.0 维达/Vinda\V2286 验收通过
18 得力 72641 板夹 25 150.0 得力\72641 验收通过
19 得力 s507 记号笔 4 40.0 得力\s507 验收通过
20 晨光 ASSN2248 剪刀 20 100.0 晨光/M G\ASSN2248 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 蒋祥永





招标进度跟踪
2026-05-10
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