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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M050********00404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0012 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 得力/deli0012 | 盒 | 20.00 | 0.75 | 15 |
| 2 | 得力 Z7123 得力Z7123铂锐复印纸A5-70g-10包(白色)(包) | 得力/deliZ7123 | 包 | 6.00 | 145 | 870 |
| 3 | 楚航 文件袋 A4透明文件袋按扣塑料弧形条纹纽扣袋档案袋收纳袋学生试卷袋办公用品 (20个装) | 楚航扣袋14C/18C | 包 | 5.00 | 8 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖静
联系电话: ****997****
传真:
地址: 泉湖垅湘泉东路96号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区江******B区26-27
附件信息: