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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2026001201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池, | 对 | 5.00 | 5 | 25 |
| 2 | 晨光 AST97409 跳绳 | 晨光/M GAST97409, | 根 | 150.00 | 14 | 2100 |
| 3 | 晨光 ASS91420 经典剪刀180mm 【单个装】 | 晨光/M GASS91420, | 个 | 10.00 | 6.5 | 65 |
| 4 | 晨光 AGPK3512 按动签字笔中性笔12支装0.5mm | 晨光/M GAGPK3512, | 盒 | 10.00 | 26 | 260 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵正发
联系电话: 136****1893
传真:
地址: **省**市观音洞镇中大村7组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: