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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5213
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5606 档案盒 | 10 | 150.0 | 得力/deli\5606 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3317 PU/PVC笔记本 | 10 | 200.0 | 得力/deli\3317 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9060 便签本/便条纸/N次贴 记事贴便签纸便利贴 45x12mm (单位:包) 混色 | 10 | 50.0 | 得力/deli\9060 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3691 鼠标垫/贴/腕垫 | 10 | 100.0 | 得力/deli\3691 | 验收通过 | |
| 5 | 金士顿 DT100G3 U盘 | 13 | 650.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9844 文件座/文件架/文件框 | 10 | 300.0 | 得力/deli\9844 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 编织布/袋 | 10 | 350.0 | 得力/deli\帆布袋 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |