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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1030
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 阿卡西斯 TB501Pro 硬盘盒 | 1 | 1450.0 | 阿卡西斯\TB501Pro | 验收通过 | |
| 2 | 得力 装订机配件 | 500 | 600.0 | 得力/deli\3847 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 牛皮纸 | 20 | 700.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APY1EK78 PU/PVC笔记本 | 10 | 290.0 | 晨光/M G\APY1EK78 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 ZF3555 打印/复印纸 | 12 | 2856.0 | 得力/deli\ZF3555 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 6600ES 中性笔 | 9 | 324.0 | 晨光/M G\6600ES | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 RW512 抽纸 卷纸 | 24 | 600.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW512 | 验收通过 | |
| 8 | 心相印 DT18098 抽纸 | 3 | 480.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT18098 | 验收通过 | |
| 9 | 亿雅洁 本色纸杯 纸杯 | 2 | 520.0 | 亿雅洁\本色纸杯 | 验收通过 | |
| 10 | 越洋 加厚 垃圾袋 | 10 | 360.0 | 越洋\加厚 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |