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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********26602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7302S 胶水 | 得力/deli7302S | 盒 | 15.00 | 66 | 990 |
| 2 | 得力 5108 档案盒 | 得力/deli5108 | 个 | 25.00 | 16 | 400 |
| 3 | 得力 78204 票夹/长尾夹 长尾票夹 | 得力/deli78204 | 盒 | 10.00 | 16 | 160 |
| 4 | 得力 33425 得力/deli 33425长尾夹 | 得力/deli33425 | 筒 | 10.00 | 25 | 250 |
| 5 | 得力 0011 得力0011不锈钢订书钉12# | 得力/deli0011 | 盒 | 250.00 | 2 | 500 |
| 6 | 齐心 A1 0.7mm 碳素笔 | 齐心/ComixA1 | 件 | 5.00 | 36 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿曼古丽﹒吾布里
联系电话: 137****3735
传真:
地址: **县塔孜洪乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: