开启全网商机
登录/注册
****关于多****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于多****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:罗婷
项目联系电话:****414
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:520602
项目所在行政区划名称:**省**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **市**区西外环307号
三、成交信息
成交日期:2026年5月10日
总成交金额(元):3883.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省铜****车站****银行旁 | 3883.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 利尔康 LRK-8023 LRK-8023多用途清洁剂/84消毒液 | 利尔康/LIRCON | LRK-8023 | 30 | 4.0 | 120.0 |
| 2 | 好太太 101********768 海绵吸水拖把大号 38cm | 好太太 | 101********768 | 10 | 45.0 | 450.0 |
| 3 | 阳晨 988 加厚防水手提包 风琴包/事务包 | 阳晨 | 988 | 30 | 8.0 | 240.0 |
| 4 | 斯图 7151 洁厕剂 | 斯图 | 7151 | 8 | 35.0 | 280.0 |
| 5 | 得力 18744 垃圾袋 | 得力/deli | 18744 | 26 | 15.0 | 390.0 |
| 6 | 晨光 AJD95750 50米 警戒线胶带 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJD95750 | 20 | 15.0 | 300.0 |
| 7 | 心相印 H200 整箱36盒 茶语硬盒装抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | H200 | 1 | 240.0 | 240.0 |
| 8 | 清达 QD-12 大号抽杆夹 报告夹 10只/包 | 清达/QINGDA | QD-12 | 5 | 20.0 | 100.0 |
| 9 | 天章 A4 200g 牛皮纸档案袋10个200g侧宽28mm | 天章/TANGO | A4 200g | 10 | 9.9 | 99.0 |
| 10 | 富强 A4杯165ml 塑杯 一次性杯子 100只/包 | 富强 | A4杯165ml | 30 | 5.0 | 150.0 |
| 11 | 得力 9863 快干**(只) 印油/印泥/** | 得力/deli | 9863 | 10 | 5.45 | 54.5 |
| 12 | 晨光 ABS92626 23/13号厚层订书钉 易穿透重型 办公用品 1000枚/盒 | 晨光/M G | ABS92626 | 20 | 3.0 | 60.0 |
| 13 | 得力 6009 180mm中号办公生活剪刀 黑色 | 得力/deli | 6009 | 10 | 5.0 | 50.0 |
| 14 | 得力 S822 中性笔 | 得力/deli | S822 | 15 | 24.0 | 360.0 |
| 15 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deli | S01 | 10 | 18.0 | 180.0 |
| 16 | 公牛 GN-609 电源插座 | 公牛/BULL | GN-609 | 12 | 45.0 | 540.0 |
| 17 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli | 5684 | 10 | 12.0 | 120.0 |
| 18 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli | 5683 | 20 | 7.5 | 150.0 |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: