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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6681D****4001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 卡尔美 ****409 ****408 运动服饰 守门员手套 | 卡尔美/KELME****409 ****408 | 套 | 2.00 | 65 | 130 |
| 2 | 理研 保鲜膜/气泡膜 | 理研/RIKEN保鲜膜 | 件 | 9.00 | 390 | 3510 |
| 3 | 杉贝 1 钢丝球 | 杉贝1 | 包 | 1.00 | 650 | 650 |
| 4 | 雕牌 **柠檬20kg 洗洁精 | 雕牌**柠檬20kg | 箱 | 4.00 | 150 | 600 |
| 5 | 蜻蜓 铁锹 | 蜻蜓/TOMBOW方形铁锹 | 个 | 1.00 | 35 | 35 |
| 6 | 科得 水勺 | 科得/CURTA不锈钢 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿力木江﹒阿力普
联系电话: 139****5474
传真:
地址: **县**塔什乡乡直2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: