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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M051********00403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 73912 丙烯颜料 | 得力/deli73912 | 盒 | 2.00 | 45 | 90 |
| 2 | 得力 73857 丙烯颜料 | 得力/deli73857 | 盒 | 10.00 | 24.5 | 245 |
| 3 | 得力 83638 卡纸 | 得力/deli83638 | 包 | 4.00 | 50 | 200 |
| 4 | 得力 18505 普通干电池 | 得力/deli18505 | 卡 | 1.00 | 8 | 8 |
| 5 | 晨光 磁性贴 | 晨光/M GASC99366 | 板 | 1.00 | 5 | 5 |
| 6 | 晨光 ABS92724 订书针 | 晨光/M GABS92724 | 盒 | 2.00 | 37 | 74 |
| 7 | 晨光 ABS916J2 燕尾夹 | 晨光/M GABS916J2 | 盒 | 5.00 | 11.8 | 59 |
| 8 | 得力 马克笔专用纸/素描纸 | 得力/deli73940 | 包 | 2.00 | 17 | 34 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 校长
联系电话: ****996****
传真:
地址: **县桐木镇
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**镇**村
附件信息: