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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2815
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012 订书钉 12号订书针 24/6 1000枚/盒 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8556 彩色长尾票夹 15mm彩色燕尾夹 60枚金属 | 4 | 38.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号电池8粒 普通干电池 5号/7号 碱性电池聚能环5代 8粒/卡 | 5 | 85.0 | 南孚/NANFU\5号电池8粒 | 验收通过 | |
| 4 | 卓亭 20*30厘米 收纳箱/盒/袋 单个装 | 4 | 80.0 | 卓亭\20*30厘米 | 验收通过 | |
| 5 | 卓亭 冲水阀 卫浴配件 冲水器 | 8 | 400.0 | 卓亭\冲水阀 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 100枚 | 10 | 17.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |