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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****反向竞价馆项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2026000620
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 普通干电池 | 南孚/nanfu | 盒 | 1.00 | 52.28 | 52.28 |
| 2 | 验房空鼓锤 | 得力/deli | 把 | 2.00 | 17.11 | 34.22 |
| 3 | 垃圾桶 | 得力/deli | 台 | 1.00 | 14.26 | 14.26 |
| 4 | 伞 | 天堂伞 | 把 | 3.00 | 45.63 | 136.89 |
| 5 | 订书钉 | 得力/deli | 盒 | 20.00 | 2.85 | 57 |
| 6 | 订书机 | 得力/deli | 个 | 2.00 | 19.02 | 38.04 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄秋霞
联系电话: 153****8738
传真:
地址: **省**市**市站街镇云站路25号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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