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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2026001201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7540 橡皮黄色绘画4B200A美术橡皮擦 | 得力/deli7540, | 块 | 50.00 | 2 | 100 |
| 2 | 得力 2053 美工刀 | 得力/deli2053, | 把 | 50.00 | 2.4 | 120 |
| 3 | 晨光 AYZ97517A 文具120*80mm金属方形中号秒干**印泥 红色单个装 | 晨光/M GAYZ97517A, | 个 | 50.00 | 4.8 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 冯磊
联系电话: 177****6784
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: