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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2993
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维修 | 1 | 240.0 | 维修\维修 | 验收通过 | |
| 2 | 维修 | 2 | 100.0 | 维修\维修 | 验收通过 | |
| 3 | 转发器 | 1 | 520.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 4 | 粉盒 | 2 | 380.0 | 莱盛\莱盛 | 验收通过 | |
| 5 | 适配器 | 1 | 80.0 | 迈拓\迈拓 | 验收通过 | |
| 6 | 办公椅 | 1 | 480.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 7 | 网卡 | 1 | 70.0 | 绿联\pc | 验收通过 | |
| 8 | 打印机维修 | 1 | 180.0 | 维修\维修 | 验收通过 | |
| 9 | 墨粉/碳粉 | 11 | 550.0 | 莱盛\通用 | 验收通过 | |
| 10 | 维修 | 1 | 280.0 | 维修\维修 | 验收通过 | |
| 11 | 电话机 | 1 | 100.0 | 好攀宜家\电话机 | 验收通过 | |
| 12 | 电源B超机 | 1 | 920.0 | 迈拓\迈拓 | 验收通过 | |
| 13 | 时钟 | 1 | 180.0 | 按需\单面 | 验收通过 | |
| 14 | 电源 | 1 | 850.0 | 山特\K1000Pro | 验收通过 | |
| 15 | 废墨垫 | 7 | 1050.0 | 爱普生\废墨垫 | 验收通过 | |
| 16 | 维修 | 1 | 180.0 | 维修\维修 | 验收通过 | |
| 17 | 交换机 | 6 | 600.0 | 普联\百兆 | 验收通过 | |
| 18 | 粉盒 | 1 | 190.0 | 冠鑫峰\2215 | 验收通过 | |
| 19 | 维修 | 2 | 360.0 | 维修\维修 | 验收通过 | |
| 20 | 电源 | 1 | 2700.0 | 山特\3000va | 验收通过 | |
| 21 | 色带芯 | 20 | 400.0 | 高宝\630 | 验收通过 | |
| 22 | 粉盒 | 3 | 540.0 | 莱盛\388 | 验收通过 | |
| 23 | 机械硬盘 | 1 | 420.0 | 西部数据\1TB | 验收通过 | |
| 24 | 切换器 | 2 | 160.0 | 迈拓\切换器 | 验收通过 | |
| 25 | 维修 | 1 | 210.0 | 维修\维修 | 验收通过 | |
| 26 | 电话线 | 100 | 200.0 | 海康\电话线 | 验收通过 | |
| 27 | 硒鼓 | 1 | 210.0 | 冠鑫峰\2250 | 验收通过 | |
| 28 | HUB | 1 | 100.0 | 铭豹\3.0 | 验收通过 | |
| 29 | 维修 | 1 | 290.0 | 维修\维修 | 验收通过 | |
| 30 | 显卡 | 2 | 1360.0 | 七彩虹\1030 | 验收通过 | |
| 31 | 电源 | 1 | 100.0 | 长城\300 | 验收通过 | |
| 32 | 交换机 | 1 | 180.0 | 普联\千兆 | 验收通过 | |
| 33 | 维修 | 1 | 260.0 | 维修\维修 | 验收通过 | |
| 34 | 网线 | 50 | 200.0 | 海康\五类 | 验收通过 | |
| 35 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |