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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M051********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7594 得力 7594 证书 6K/OPP袋装 外箱 (单位:本) 红色 | 得力/deli7594 | 本 | 15.00 | 15 | 225 |
| 2 | 晨光 MG2130 记号笔/粗笔 | 晨光/M GMG2130 | 支 | 51.00 | 2 | 102 |
| 3 | 得力S33中性笔0.5mm子弹头(黑)(12支) | 得力/deliS33 | 盒 | 2.00 | 30 | 60 |
| 4 | 得力6001剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 10.00 | 8.5 | 85 |
| 5 | 得力5901抽杆夹 | 得力/deli5901 | 个 | 51.00 | 3 | 153 |
| 6 | 得力7654无线本笔记本作业本(混)-80页-A5(本) | 得力/deli7654 | 本 | 180.00 | 3.76 | 676.8 |
| 7 | 得力30404棉纸双面胶带80um*9mm*10y(白)(2卷/袋) | 得力/deli30404 | 卷 | 10.00 | 7.37 | 73.7 |
| 8 | 得力思达6601中性笔(黑)(12支) | 得力/deli6601 | 盒 | 10.00 | 11.54 | 115.4 |
| 9 | 得力 8521 长尾票夹套装(混)(82只/筒) (单位:筒) | 得力/deli8521 | 盒 | 10.00 | 15.52 | 155.2 |
| 10 | 得力7666无线本笔记本(混)-100页-B5(本) | 得力/deli7666 | 本 | 150.00 | 6.5 | 975 |
| 11 | 得力5609档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5609 | 个 | 21.00 | 12.4 | 260.4 |
| 12 | 得力7093固体胶(白)(只) | 得力/deli7093 | 支 | 21.00 | 2.91 | 61.11 |
| 13 | 得力18213插座_4+4_3米_PVC袋装(白)(只)(****16454PCS) | 得力/deli18213 | 只 | 4.00 | 49 | 196 |
| 14 | 得力 63751 得力/deli 63751公文包(个) | 得力/deli63751 | 个 | 4.00 | 45 | 180 |
| 15 | 雅狮 净佰俐 84消毒液 10kg清洁日化/家居消毒液 | 雅狮84消毒液 | 件 | 10.00 | 38 | 380 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马晖萍
联系电话: ****998****
传真:
地址: ****居委会6街道1街坊
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市安****社区119室
附件信息: