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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N759********26201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM95290 档案盒 | 晨光/M GADM95290 | 只 | 91.00 | 13 | 1183 |
| 2 | 得力 5685 档案盒 | 得力/deli5685 | 个 | 57.00 | 15 | 855 |
| 3 | 得力 5706 文件袋 | 得力/deli5706 | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 4 | 晨光 ADM95079 文件袋 | 晨光/M GADM95079 | 个 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 5 | 南孚 聚能环4代7号 普通干电池 | 南孚/NANFU聚能环4代7号 | 对 | 3.00 | 5 | 15 |
| 6 | 得力 TD501 美工刀 | 得力/deliTD501 | 把 | 1.00 | 6 | 6 |
| 7 | 得力 9217ES 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9217ES | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
| 8 | 得力 S656 中性笔 | 得力/deliS656 | 支 | 1.00 | 9 | 9 |
| 9 | 得力 A12 中性笔 | 得力/deliA12 | 支 | 1.00 | 24 | 24 |
| 10 | 得力S96 中性笔 | 得力/deli得力S96 | 盒 | 5.00 | 30 | 150 |
| 11 | 3M 6025 胶棒 | 3M6025 | 个 | 36.00 | 4.5 | 162 |
| 12 | 齐心 B3631 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3631 | 盒 | 4.00 | 12 | 48 |
| 13 | 齐心 B3634 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3634 | 盒 | 3.00 | 20 | 60 |
| 14 | 得力 5532 报告夹 | 得力/deli5532 | 包 | 30.00 | 1.5 | 45 |
| 15 | 得力 5531 报告夹 | 得力/deli5531 | 包 | 40.00 | 1 | 40 |
| 16 | 晨光 ADM95289 档案盒 | 晨光/M GADM95289 | 个 | 8.00 | 10 | 80 |
| 17 | 晨光 ADM94816 档案盒 | 晨光/M GADM94816 | 个 | 40.00 | 8 | 320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 何鑫
联系电话: 158****7767
传真:
地址: **省****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: