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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2026001201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3691 鼠标垫 | 得力/deli3691, | 张 | 8.00 | 15 | 120 |
| 2 | 双飞燕 KR-85 键盘 | 双飞燕/A4TECHKR-85, | 件 | 4.00 | 80 | 320 |
| 3 | 得力 6600ES 中性笔 0.5mm 12支/盒 | 得力/deli6600ES, | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
| 4 | 得力 909 笔筒 | 得力/deli909, | 个 | 5.00 | 9.9 | 49.5 |
| 5 | 得力 2047 美工刀 | 得力/deli2047, | 把 | 12.00 | 9 | 108 |
| 6 | 得力 S955-2B 铅笔 | 得力/deliS955-2B, | 盒 | 8.00 | 10 | 80 |
| 7 | 得力 7382 修正液 | 得力/deli7382, | 个 | 20.00 | 4.5 | 90 |
| 8 | 科力邦 KB1002-SA1 垃圾袋 | 科力邦KB1002-SA1, | 包 | 50.00 | 9 | 450 |
| 9 | 得力 9209 文件架 | 得力/deli9209, | 个 | 3.00 | 49 | 147 |
| 10 | 得力 30401 双面胶 | 得力/deli30401, | 筒 | 1.00 | 30 | 30 |
| 11 | 晨光 ADG98837 电子计算器 | 晨光/M GADG98837, | 台 | 3.00 | 20 | 60 |
| 12 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009, | 把 | 15.00 | 8 | 120 |
| 13 | 蔡司 镜片镜头清洁湿巾 15*13cm 湿巾 60片 | 蔡司/ZEISS镜片镜头清洁湿巾, | 盒 | 30.00 | 49 | 1470 |
| 14 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池, | 粒 | 50.00 | 2.5 | 125 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈立锋
联系电话: 135****9932
传真:
地址: **市**区**路268号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: