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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N123********261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 罗技 M221 无线鼠标 | 罗技/LogitechM221 | 件 | 1.00 | 70 | 70 |
| 2 | 晨光 ADM95099 资料册 | 晨光/M GADM95099 | 个 | 5.00 | 19 | 95 |
| 3 | 得力 22259 笔记本 | 得力/deli22259 | 本 | 3.00 | 19 | 57 |
| 4 | 白雪 PVN166 中性笔 12支/盒 0.5mm | 白雪PVN166 | 支 | 14.00 | 2 | 28 |
| 5 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556ES | 筒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 6 | 金士顿 DTKN/64GB 闪存盘/U盘 | 金士顿/KingstonDTKN/64GB | 只 | 2.00 | 98 | 196 |
| 7 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 8 | 得力 0425 订书机 黑/蓝色 | 得力/deli0425 | 台 | 1.00 | 9.5 | 9.5 |
| 9 | 得力 0012 订书钉 1000钉/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 1.00 | 1.5 | 1.5 |
| 10 | 得力 6009 剪刀 180mm | 得力/deli6009 | 把 | 2.00 | 5 | 10 |
| 11 | 得力 7102 胶棒 21g 12支/盒 绿色包装 | 得力/deli7102 | 个 | 4.00 | 1.5 | 6 |
| 12 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 6.00 | 8.5 | 51 |
| 13 | 公牛 GN-217 接线板 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 1.00 | 90 | 90 |
| 14 | 纽曼 CD-R 光盘 (50片)丹青系列52速700M | 纽曼/NewsmyCD-R | 片 | 50.00 | 1 | 50 |
| 15 | 晨光 ADM929R0 文件座/文件架/文件框 | 晨光/M GADM929R0 | 个 | 2.00 | 18 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡雯锦
联系电话: 151****3390
传真:
地址: **莲****区管委会
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: