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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********263001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 个 | 3.00 | 14 | 42 |
| 2 | 得力 5302 文件夹 | 得力/deli5302 | 个 | 2.00 | 6 | 12 |
| 3 | 得力 68656 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli68656 | 个 | 3.00 | 1 | 3 |
| 4 | 得力 77791 文具剪刀 | 得力/deli77791 | 个 | 1.00 | 8.5 | 8.5 |
| 5 | 晨光 ARL96026 尺 | 晨光/M GARL96026 | 把 | 5.00 | 1.5 | 7.5 |
| 6 | 得力 21750 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21750 | 本 | 8.00 | 4.5 | 36 |
| 7 | 得力 7602 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7602 | 盒 | 10.00 | 8 | 80 |
| 8 | 得力 S101 中性笔 | 得力/deliS101 | 盒 | 5.00 | 22 | 110 |
| 9 | 晨光 YS-10 便签本 | 晨光/M GYS-10 | 袋 | 9.00 | 2 | 18 |
| 10 | 联想 TX800 光驱 | 联想/lenovoTX800 | 个 | 1.00 | 195 | 195 |
| 11 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli6055 | 把 | 9.00 | 5 | 45 |
| 12 | 公牛 GN-218 接线板 | 公牛/BULLGN-218 | 个 | 5.00 | 65 | 325 |
| 13 | 公牛 GN-218 接线板 | 公牛/BULLGN-218 | 个 | 5.00 | 56 | 280 |
| 14 | 南孚 聚环能7号碱性电池 南孚电池 | 南孚/NANFU聚环能7号碱性电池 | 盒 | 1.00 | 145 | 145 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王鹏
联系电话: 159****4245
传真:
地址: **省**市经开区浦东路816号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: