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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********261601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 京瓷 TK-6118墨粉盒 硒鼓 | 京瓷/KyoceraTK-6118墨粉盒 | 只 | 1.00 | 407.95 | 407.95 |
| 2 | 奔图 PD-T201 三星碳粉 | 奔图/PantumPD-T201 | 瓶 | 30.00 | 70 | 2100 |
| 3 | 荣大版纸R-41GAS | 荣大/RONG DAR-41GBS | 个 | 3.00 | 380 | 1140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **冲
联系电话: 184****0253
传真:
地址: ******路41号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: