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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3844
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联想 SK-8827 键盘 | 2 | 180.0 | 联想/lenovo\SK-8827 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 72408 资料册 | 3 | 67.5 | 得力/deli\72408 | 验收通过 | |
| 3 | 美的 电热水壶/保健养生壶配件 | 1 | 328.7 | 美的/Midea\GE1703C | 验收通过 | |
| 4 | 欣图 垃圾袋 垃圾袋 | 16 | 393.6 | 欣图/xintu\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APYRA609 档案袋 | 4 | 55.2 | 晨光/M G\APYRA609 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 77790 剪刀 | 2 | 16.0 | 得力/deli\77790 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 1700H 电子计算器 | 3 | 87.0 | 得力/deli\1700H | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 PCP-WZ648 插头 | 3 | 255.0 | 齐心/Comix\PCP-WZ648 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5080 资料册 | 2 | 53.6 | 得力/deli\5080 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 教具/装具及动植物 | 1 | 4.0 | 齐心/Comix\BB7645 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 6817 白板笔 | 2 | 3.6 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 12 | 蓝欣乐A4 70克 打印/复印纸 | 7 | 1225.0 | 欣乐/UPM Copykid\蓝欣乐A4 70克 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 780 电话机(有绳/无绳/网络) | 1 | 90.0 | 得力/deli\780 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 24 | 208.8 | 晨光/M G\ADM94813 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 94814 档案盒 | 12 | 108.0 | 晨光/M G\94814 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |