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****关于票夹/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于票夹/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张一凡
项目联系电话:189****7673
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市凯旋街道凯旋路24号
采购单位联系人和联系方式:徐霞:180****0792
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****454
采购单位预算编码:133002
三、成交信息
成交日期:2026年5月11日
总成交金额(元):3194 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区**县金沟河路五中大门旁 | 3194.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 DP774 票夹/长尾夹 | 得力/deli | DP774 | 2 | 56.0 | 112.0 | |
| 2 | 得力 8564 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8564 | 3 | 16.0 | 48.0 | |
| 3 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli | 0014 | 6 | 36.0 | 216.0 | |
| 4 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 5 | TK1113 粉盒/京瓷1128/京瓷1003 | 京瓷/Kyocera | TK1113 | 3 | 150.0 | 450.0 | |
| 6 | 得力 JD91 胶带/胶纸/胶条/双面胶 | 得力/deli | JD91 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 7 | 晨光 折纸/手工纸/复印纸 | 晨光 | 晨光 | 3 | 230.0 | 690.0 | |
| 8 | 得力 无型号 折纸/手工纸 | 得力/deli | 无型号 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
| 9 | 齐心 C5904T PU/PVC笔记本 | 齐心/Comix | C5904T | 10 | 28.0 | 280.0 | |
| 10 | 惠普 12a 墨粉/碳粉 | 惠普/HP | 12a | 9 | 60.0 | 540.0 | |
| 11 | 晨光 ADM92988 档案盒 | 晨光/M G | ADM92988 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
| 12 | 啄木鸟 DVD-R 光盘 | 啄木鸟/tucano | DVD-R | 3 | 125.0 | 375.0 | |
| 13 | 得力 27018 文件夹 | 得力/deli | 27018 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 14 | 得力 27016 文件夹 | 得力/deli | 27016 | 30 | 1.5 | 45.0 | |
| 15 | 得力 30334 封箱胶带 60mmx150y (单位:筒) 透明 | 得力/deli | 30334 | 3 | 11.0 | 33.0 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: