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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2900M****7404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 卓达 7011 光敏印油 印油/印泥/** | 卓达/ZHUODA7011 | 瓶 | 10.00 | 9 | 90 |
| 2 | 7402 得力打印纸(A4) 文稿纸/草稿纸 | 得力/deli7402 | 箱 | 4.00 | 160 | 640 |
| 3 | 固成 垃圾袋32cm*60cm 垃圾袋 | 固成垃圾袋32cm*60cm | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
| 4 | 得力 71930 涂改液 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli71930 | 瓶 | 5.00 | 5 | 25 |
| 5 | 晨光 ABS91697 别针(大) 别针/回形针/大头针 | 晨光/M GABS91697 | 桶 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 包志娟
联系电话: 0997-****140
传真:
地址: **市塔里木大道16号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: