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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N099********26602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9842 文件座/文件架/文件框/资料框 | 得力/deli9842 | 组 | 1.00 | 45 | 45 |
| 2 | 得力 9115 笔筒/座/插/架/多功能收纳盒 | 得力/deli9115 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
| 3 | 得力 得力9109湿手器沾水盒海绵缸 | 得力/deli9109 | 只 | 1.00 | 5 | 5 |
| 4 | 爱普生 EPSON原装墨水007S通用彩色喷墨打印机墨水 | 爱普生/EpsonT6721、T6722、T6723、T6724 | 瓶 | 1.00 | 65 | 65 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙娟
联系电话: 130****6090
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: