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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****5345X****2201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 C5803 PU/PVC笔记本 | 齐心/ComixC5803 | 本 | 9.00 | 15 | 135 |
| 2 | 白金 GK-50 中性笔 | 白金/PlatinumGK-50 | 支 | 60.00 | 3 | 180 |
| 3 | 得力 5682 35mmA4塑料文件盒档案盒加厚资料盒 | 得力/deli5682 | 个 | 50.00 | 6 | 300 |
| 4 | 百利文HL2631白色透明抽杆夹大杆10个装一包 文件夹 | 百利文HL2631 | 包 | 60.00 | 15 | 900 |
| 5 | 晨光/M GA4 70g晨光M G打印纸 办公用品多功能双面 A4 晨光70g8包装 打印/复印纸 | 晨光/M GA4 70g | 件 | 15.00 | 165 | 2475 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马刚
联系电话: 176****0398
传真:
地址: **焉耆县五号渠乡头号渠村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: