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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9639
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S935 铅笔 | 10 | 100.0 | 得力/deli\S935 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S01 中性笔红色 | 20 | 458.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 胶棉拖把 | 24 | 1800.0 | 妙洁/magic\33cm | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0465 订书机 | 20 | 700.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7531 橡皮 | 10 | 225.0 | 得力/deli\7531 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S88 中性笔0.5 | 50 | 1200.0 | 得力/deli\S88 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S143 中性笔 | 20 | 720.0 | 得力/deli\S143 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |