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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3859
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 DL-DP094 美工刀 | 5 | 35.0 | 得力/deli\DL-DP094 | 验收通过 | |
| 2 | 庄太太 海绵吸水拖把 | 10 | 680.0 | 庄太太\拖把 | 验收通过 | |
| 3 | 浇水壶7L | 12 | 240.0 | A\浇水壶 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-610(8位5米)多功能插座 | 6 | 459.0 | 公牛/BULL\插座 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0465 订书机 | 2 | 45.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 33223 文件夹 | 30 | 114.0 | 得力/deli\33223 | 验收通过 | |
| 7 | 农夫山泉 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 5 | 177.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 15 | 90.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |