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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********261601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 莱特 课业本/教学用本作业本 | 莱特作业本 | 本 | 5921.00 | 1 | 5921 |
| 2 | 晨光 APMT8603 马克笔 | 晨光/M GAPMT8603 | 盒 | 10.00 | 40 | 400 |
| 3 | 天色 TS-262 笔袋 | 天色TS-262 | 个 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 4 | 爱好 LB00421 文化用品>刀剪/粘胶/测绘>各类尺/三角板 套尺 | 爱好/AIHAOLB00421 | 件 | 146.00 | 3 | 438 |
| 5 | 长江 课业本/教学用本作业本、数学本、英语本、拼音本等 | 长江16K | 本 | 2836.00 | 1 | 2836 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 迪力
联系电话: 186****9173
传真:
地址: ****开发区青年东路2号院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: