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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********482********2026000804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0414S 订书机 | 得力/deli0414S, | 台 | 2.00 | 15 | 30 |
| 2 | 妙洁 240ml*100只装塑杯 | 妙洁/magic240ml*100只装, | 箱 | 10.00 | 3 | 30 |
| 3 | 得力 0018 别针/回形针 | 得力/deli0018, | 盒 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 4 | 洁柔 PR078-24E/PR307-24E 抽纸 | 洁柔/C SPR078-24E/PR307-24E, | 箱 | 2.00 | 28.5 | 57 |
| 5 | 得力 68656 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli68656, | 个 | 30.00 | 3 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 梁德勇
联系电话: 180****7230
传真:
地址: 木贾办事处 ****水库旁
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: