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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7464
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 震旦 ADT-225ML品红色 墨粉/碳粉 | 1 | 480.0 | 震旦/AURORA\ADT-225ML品红色 | 验收通过 | |
| 2 | 天勤 2040 墨粉/碳粉 | 5 | 400.0 | 天勤\2040 | 验收通过 | |
| 3 | 国际 LD2451 硒鼓 | 1 | 280.0 | 国际\LD2451 | 验收通过 | |
| 4 | 水星 其它网络设备 | 1 | 180.0 | 水星\MCS1505D-P | 验收通过 | |
| 5 | 奋达 CF513A 硒鼓 | 3 | 1050.0 | 奋达/F&D\CF513A | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |