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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M051********00003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 70660 70660 水彩笔 学生儿童美术课用画画 绘画勾线颜色马克笔 48色/筒 | 得力/deli70660 | 桶 | 30.00 | 33.5 | 1005 |
| 2 | 晨光 APMT3315 丙烯马克笔36色 | 晨光/M GAPMT3315 | 盒 | 8.00 | 59.9 | 479.2 |
| 3 | 得力 0011 不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 得力/deli0011 | 盒 | 53.00 | 2.58 | 136.74 |
| 4 | 晨光 AJD95782 普惠普透不易断裂封箱胶带打包胶带 48mm*40y 1筒6卷 1筒装 | 晨光/M GAJD95782 | 筒 | 32.00 | 19 | 608 |
| 5 | 晨光 AJD95794 普惠高透封箱胶带48mm*40y【6卷/包】 | 晨光/M GAJD95794 | 卷 | 30.00 | 26 | 780 |
| 6 | 得力 0416 50页订书机(单位:台)黑 | 得力/deli0416 | 个 | 30.00 | 24.25 | 727.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 薛松松
联系电话: ****042****
传真:
地址: **大道与**大道交汇处
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县****成立于2023-05-17,经营者为邱龙,资金数额为3万元,统一社会信用代码为****1026MACJLGPE8K,经营场所位于**市**县****城管局楼下),所属行业为零售
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