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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1191
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雕牌透明皂190g*2块 洗衣皂 | 24 | 184.8 | 雕牌\雕牌透明皂190g*2块 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 南孚2号电池 | 5 | 100.0 | 南孚/NANFU\2号 | 验收通过 | |
| 3 | 步步高 步步高电话机 | 2 | 300.0 | 步步高/BBK\HCD218 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5682档案盒 | 12 | 101.04 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5681档案盒 | 12 | 86.4 | 得力/deli\5681 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 1.5CM双面胶 | 30 | 39.0 | 得力/deli\双面胶 | 验收通过 | |
| 7 | 得力6600ES中性笔(黑)(单位:支) | 720 | 604.8 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力6824 记号笔/粗笔 | 528 | 723.36 | 得力/deli\得力6824 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7092 胶棒 | 72 | 144.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |