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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********263801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S801 中性笔 | 得力/deliS801 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 2 | 公牛 GN-314 电源插座插板 | 公牛/BULLGN-314 | 个 | 1.00 | 40 | 40 |
| 3 | 得力 7480 分页纸/索引纸 | 得力/deli7480 | 件 | 5.00 | 200 | 1000 |
| 4 | 五月花 A182200 五月花 A182200 擦手纸 2层200****宾馆4S店公用卫生间用纸吸水纸 | 五月花A182200 | 件 | 3.00 | 140 | 420 |
| 5 | 得力 6357 得力(deli)500ml水晶泥专用液体胶水 高粘度可水洗 透明无色大容量 单只装 6357 | 得力/deli6357 | 瓶 | 23.00 | 5 | 115 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 秦翠玲
联系电话: 152****9297
传真:
地址: **县惠远镇**路70号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: