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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 新新精艺 装扮用品 气球 | 新新精艺气球 | 包 | 10.00 | 1 | 10 |
| 2 | 李宁 LBOK15281 篮球 | 李宁/LiningLBOK15281 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 3 | 纳美 小苏打牙膏160g 牙膏 | 纳美/Namei小苏打牙膏160g | 个 | 80.00 | 15 | 1200 |
| 4 | 得力 3033 地球仪 | 得力/deli3033 | 个 | 80.00 | 20 | 1600 |
| 5 | 得力 HM517-24 水彩笔 | 得力/deliHM517-24 | 盒 | 20.00 | 12 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 唐华
联系电话: 177****1366
传真:
地址: **市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****政府****办公室
联系人: 李帼林
监督投诉电话: 0998-****905
传真: /
地址: /
附件信息: