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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3029
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7303 液体胶 | 12 | 36.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 2 | 安赛瑞 12731 密码锁 | 10 | 150.0 | 安赛瑞\12731 | 验收通过 | |
| 3 | 汰渍洗衣粉5KG 净白去渍洗衣粉(柠檬**)5千克 | 4 | 152.0 | 汰渍/Tide\汰渍洗衣粉5KG | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0026 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0026 | 验收通过 | |
| 5 | 好媳妇 加大号38cm海绵拖把家用一拖净耐用吸水胶棉头免手洗懒人地拖布 | 1 | 79.0 | 好媳妇\AGW-7108 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 | 10 | 50.0 | 得力/deli\VR119 | 验收通过 | |
| 7 | 狂神 耐磨PU篮球训练比赛专用7号标准成人学生用球 KS1000篮球 | 16 | 1312.0 | 狂神\KS1000 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8552A 票夹/长尾夹 | 2 | 36.0 | 得力/deli\8552A | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8553A 票夹/长尾夹 | 5 | 60.0 | 得力/deli\8553A | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5612 档案盒 | 10 | 35.0 | 得力/deli\5612 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7757 彩色复印纸 | 17 | 221.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5532 报告夹 | 15 | 15.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5531 报告夹 | 80 | 160.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 1 | 20.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 9864A 印油/印泥/** | 4 | 48.0 | 得力/deli\9864A | 验收通过 | |
| 16 | 冰禹 BY-275 扫把 | 10 | 150.0 | 冰禹\BY-275 | 验收通过 | |
| 17 | 洁柔 抽纸120抽3层自然无香 抽纸 | 30 | 540.0 | 洁柔/C S\抽纸120抽3层自然无香 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |