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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6895p****3803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7718 素描/素写本 | 得力/deli7718 | 本 | 40.00 | 3 | 120 |
| 2 | 得力 70722 水彩笔 | 得力/deli70722 | 盒 | 40.00 | 12 | 480 |
| 3 | 狂神 KS0964 足球 | 狂神KS0964 | 个 | 5.00 | 50 | 250 |
| 4 | 狂神 KS1000 篮球 | 狂神KS1000 | 只 | 5.00 | 50 | 250 |
| 5 | 得力 DL-67086 文具盒 | 得力/deliDL-67086 | 个 | 40.00 | 3 | 120 |
| 6 | 红双喜 T2002 乒乓球拍 | 红双喜/DHST2002 | 件 | 20.00 | 10 | 200 |
| 7 | 迪士尼 SD10075 学生书包 | 迪士尼/DISNEYSD10075 | 只 | 14.00 | 45 | 630 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 公占鹏
联系电话: 186****6054
传真:
地址: **大道2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: