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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M050********00015
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 家居消毒液 84消毒液清洁剂消毒水消毒剂 | 无品牌无型号 | 件 | 1.00 | 120 | 120 |
| 2 | 榄菊 家居消毒液 刹虫剂 | 榄菊/Lanju无型号 | 瓶 | 24.00 | 13.5 | 324 |
| 3 | 得力 8203 得力/deli 8203 钢卷尺(黄)(把) | 得力/deli8203 | 个 | 1.00 | 11.87 | 11.87 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邱素平
联系电话: ****906****
传真:
地址: **县潋江镇文明大道东**街16号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县潋江镇**大道580号D01房
附件信息: