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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0571
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012 订书钉1000枚 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 EB403 彩色金属夹子4#25mm 48只/筒 办公用品 | 2 | 20.0 | 齐心/Comix\EB403 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 EB409 长尾夹/燕尾夹/票夹 彩色金属夹子 6#15mm 120只 办公用品 | 2 | 30.0 | 齐心/Comix\EB409 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |